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证券之星消息,光韵达发布业绩预告,预计2024年全年扣非后净利润亏损1350万元至1600万元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 业绩变动情况说明:报告期内,公司激光应用服务业务经营保持稳定;航空制造业务受订单减少影响,业绩下滑较大;激光器业务通过内部调整,整体经营有所好转;智能装备业务中的自动化业务未有明显好转。 预计2024年度非经常性损益净额为2,100万元左右,上年同期为2,069万元。 光韵达2024年三季报显示,公司主营收入7.84亿元,同比上升2.55%;归母净利润3241.9
证券之星消息,南都电源发布业绩预告,预计2024年全年扣非后净利润亏损14亿元至17.6亿元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: (一)报告期内,公司经营业绩变动主要原因如下: 1.报告期内,铅回收业务受电池技术进步电池寿命持续提高影响,退役废 旧电池供给减少,但回收行业产能较大,回收行业长时间处于供大于求的状态,回收的废旧电池价格持续处于高位,产品毛利率持续下降;同时受国家政 策影响,地方奖补政策存在不确定性,影响了第四季度铅回收业务的盈利能 力,公司进行减产,营业收入大幅下降。同时,公司基
证券之星消息,山子高科发布业绩预告,预计2024年全年每股收益亏损:0.1元至0.15元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 1、本报告期业绩较上年同期同比减亏,主要系公司为改善经营成果,采取的积极举措逐渐生效。 2、本报告期业绩产生亏损,主要系以下因素所致 (1)公司旗下混合动力双离合变速器项目由于境外汽车零配件生产相关原材料、物料、人工成本、运费等成本上涨,致使该业务尚未达到盈亏平衡,净利润为负,产生较大投资亏损。 (2)公司旗下汽车零部件板块受历史债务的持续影响,目前仍然面临着较大规模的
证券之星消息,山子高科发布业绩预告,预计2024年全年归属净利润亏损9.8亿元至14.9亿元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 1、本报告期业绩较上年同期同比减亏,主要系公司为改善经营成果,采取的积极举措逐渐生效。 2、本报告期业绩产生亏损,主要系以下因素所致 (1)公司旗下混合动力双离合变速器项目由于境外汽车零配件生产相关原材料、物料、人工成本、运费等成本上涨,致使该业务尚未达到盈亏平衡,净利润为负,产生较大投资亏损。 (2)公司旗下汽车零部件板块受历史债务的持续影响,目前仍然面临着较大规
证券之星消息,山子高科发布业绩预告,预计2024年全年扣非后净利润亏损7.8亿元至12.9亿元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 1、本报告期业绩较上年同期同比减亏,主要系公司为改善经营成果,采取的积极举措逐渐生效。 2、本报告期业绩产生亏损,主要系以下因素所致 (1)公司旗下混合动力双离合变速器项目由于境外汽车零配件生产相关原材料、物料、人工成本、运费等成本上涨,致使该业务尚未达到盈亏平衡,净利润为负,产生较大投资亏损。 (2)公司旗下汽车零部件板块受历史债务的持续影响,目前仍然面临着较大
证券之星消息,合纵科技发布业绩预告,预计2024年全年归属净利润亏损4.29亿元至6.29亿元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 1、受市场行情影响,锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格呈低位震荡,导致毛利大幅下降,直接影响锂电池正极材料板块净利润,从而影响公司净利润。2、公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的相关规定,对存货等资产计提了减值准备,对可能发生信用减值损失的应收款项计提信用减值准备。3、公司审慎考虑控股公司湖南雅城新能源股份有限公司经营状况及发展预期等因素初步判断公司收购其
证券之星消息,合纵科技发布业绩预告,预计2024年全年扣非后净利润亏损4.4亿元至6.4亿元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 1、受市场行情影响,锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格呈低位震荡,导致毛利大幅下降,直接影响锂电池正极材料板块净利润,从而影响公司净利润。2、公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的相关规定,对存货等资产计提了减值准备,对可能发生信用减值损失的应收款项计提信用减值准备。3、公司审慎考虑控股公司湖南雅城新能源股份有限公司经营状况及发展预期等因素初步判断公司收购其股
证券之星消息,慧为智能发布业绩预告,预计2024年全年归属净利润盈利0元至200万元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 报告期内,受行业竞争加剧的影响,公司营业收入较上年同期下降约6%-8%,导致净利有所下降。公司将持续加大市场开发力度,积极布局研发5G终端、信创终端领域,同时致力于产品品质和内部管理能力的提升,以促进经营效益的提升。 慧为智能2024年三季报显示,公司主营收入3.3亿元,同比下降4.01%;归母净利润513.02万元,同比下降37.0%;扣非净利润298.09万元,同比下降
证券之星消息,宁新新材发布业绩预告,预计2024年全年归属净利润亏损2.5亿元至3亿元。 公告中解释本次业绩变动的原因为: 报告期内,公司经营业绩下滑的主要原因为:一是受宏观经济下行影响,市场竞争加剧,下游主要应用领域光伏、锂电行业产能过剩,对特种石墨产品需求下降,导致产品售价和销量均呈下降趋势,使得公司产品毛利大幅下降及计提的存货跌价准备大幅上升;二是由于受行业影响,公司下游客户回款速度减缓,导致公司应收账款回款滞后,预期信用减值损失计提大幅增加;三是受相关产品价格下跌及产能开工率受限等因素
统计局:2018年全年煤及褐煤进口量28123万吨配资天眼线上站配资天眼线上站,同比上涨3.9%。